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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
這個(gè)是2023年的9月的申報(bào)表,要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出23584.08,轉(zhuǎn)出2022年2月抵扣的,下面這兩張只要轉(zhuǎn)出一個(gè)稅額就行?
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速問(wèn)速答同學(xué)你好
對(duì)的
轉(zhuǎn)出一個(gè)總額就可以
05/21 15:44
84784959
05/21 15:49
我不明白為什么以前的人是這樣的轉(zhuǎn)出
84784959
05/21 15:51
以前的會(huì)計(jì)老師說(shuō)是借成本,或者費(fèi)用,貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
樸老師
05/21 15:51
同學(xué)你好
之前就是這樣做分錄的
后來(lái)才改的
具體哪一年我忘記了
不好意思
好幾年了
最近五六年都是這樣做的
樸老師
05/21 15:52
最近五六年的轉(zhuǎn)出分錄都是
借成本費(fèi)用
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784959
05/21 16:00
那我總要一個(gè)完整的分錄吧,像我在2023年9月轉(zhuǎn)出時(shí)候借-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本23584.08
貸-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出23584.08,那我之前抵扣時(shí)候那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅呢
樸老師
05/21 16:02
同學(xué)你好
這不是轉(zhuǎn)出了嗎
樸老師
05/21 16:02
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
樸老師
05/21 16:02
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784959
05/21 16:03
那我之前抵扣時(shí)候那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅呢?轉(zhuǎn)去哪里,,還有我下月要交的這個(gè)23584.08要交的這筆稅又是進(jìn)入什么分錄
樸老師
05/21 16:08
進(jìn)項(xiàng)之前結(jié)轉(zhuǎn)了
現(xiàn)在不用管
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出之后月底做
借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
這樣
84784959
05/21 16:23
老師,這樣做是否正確
樸老師
05/21 16:29
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話貸方必須是貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目
不能貸進(jìn)項(xiàng)科目
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