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因?qū)Ψ教撻_發(fā)票,稅局要求我進項轉(zhuǎn)出稅額,是直接在申報表附表2里填寫轉(zhuǎn)出的稅額就行是嗎?

84784972| 提問時間:2023 08/02 16:29
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
是的,你直接填寫進項轉(zhuǎn)出的金額就可以的
2023 08/02 16:30
84784972
2023 08/02 16:32
其他地方還要填寫嗎?
王超老師
2023 08/02 16:34
不需要的,你最多再看看主表,有沒有把數(shù)字過過去,如果沒有,需要手動填寫一下
84784972
2023 08/02 16:37
嗯嗯,它會在主表14行 進項稅額轉(zhuǎn)出 里顯示是吧
王超老師
2023 08/02 16:38
1、在進項稅額轉(zhuǎn)出“增值稅納稅申報表附列資料”里填寫進項稅額轉(zhuǎn)出,然后在“紅字專用發(fā)票通知單注明的進項稅額”里填制; 2、納稅申報時,“在增值稅納稅申報表附列資料”里非應稅項目欄,填寫轉(zhuǎn)出額; 3、然后增值稅申報正表,根據(jù)表二的數(shù)據(jù)填寫申報增值稅; 4、最后等待稅認證系統(tǒng)處理即可。
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