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2023年10月份出口貨物未退稅,24年4月份轉內銷,23年11月份進項發(fā)票未認證,稅務局要求更正23年10月份的增值稅申報表,更正需要繳很多增值稅,當期未認證的進項發(fā)票填哪個表格?
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速問速答沒有認證的發(fā)票不需要填寫。只有認證了進項才填寫附表。
05/07 16:53
郭老師
05/07 16:53
只有認證了進項,才填寫附表2的
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2023年10月份出口貨物未退稅,24年4月份轉內銷,23年11月份進項發(fā)票未認證,稅務局要求更正23年10月份的增值稅申報表,更正需要繳很多增值稅,當期未認證的進項發(fā)票填哪個表格?
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