問題已解決

比如現(xiàn)在在23年10月份去更正22年的申報表(因?yàn)楫?dāng)時有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出未做)然后,在23年10月份更正的時候一起繳納了,然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出繳納這部分會在23年10月份的增值稅申報表里面顯示的嗎

哈哈| 提問時間:01/08 17:16
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好!2023年10月你是更正的2022年的申報表并繳納的稅金是吧,
01/08 17:17
哈哈
01/08 17:34
對,然后更正的稅在本期的增值稅申報表里面自動顯示了,然后增值稅申報表里面的32欄會影響下一個月的增值稅申報表的25/30欄,就想知道,這樣是不是對的,這個申報表
耿老師
01/08 17:38
你好!更正后直接繳納了嗎?一般是需要將之前的都更正數(shù)據(jù)才可以到10月份申報表
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