郭老師接 老師你好,我有個(gè)問題咨詢下: 進(jìn)項(xiàng)1000 上月留底500 銷項(xiàng)2000, 這個(gè)月交稅500 分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000 貸:銀行存款1000(實(shí)際只要交500,因?yàn)樯显铝舻?00,怎么體現(xiàn)) 實(shí)際只要交500,因?yàn)樯显铝舻?00,怎么體現(xiàn),怎么做賬 才正確?
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實(shí)務(wù)
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速問速答你好,你上一個(gè)月留底怎么做的?
03/26 15:10
84784970
03/26 15:18
上一筆分錄應(yīng)該是這樣
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅500
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
郭老師
03/26 15:20
你再做一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出,多交增值稅50”
84784970
03/26 15:22
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000
貸:銀行存款500
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅500
就是這個(gè)分錄對吧
郭老師
03/26 15:22
對的是的,是這么做的。
84784970
03/26 16:23
老師,所有的都結(jié)轉(zhuǎn)了,開始算利潤,要交企業(yè)所得稅50
計(jì)提所得稅:
借:所得稅費(fèi)用50
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅50
這是最后一步吧,之前的都結(jié)轉(zhuǎn)了,那這一筆需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,賬上一直存在所得稅費(fèi)用50
郭老師
03/26 16:23
所得稅費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
84784970
03/26 16:33
老師,有一個(gè)問題,算到最后要交企業(yè)所得稅50
分錄,計(jì)提企業(yè)所得稅50
借:所得稅費(fèi)用50
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅50
借:本年利潤50
貸:所得稅費(fèi)用50
這是最后一筆分錄,這個(gè)本年利潤是不是歸于下一月核算利潤?
郭老師
03/26 16:36
對的是的,但是你最后這個(gè)分錄是軟件做賬的話,它是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的,你不要手動(dòng)寫。
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查看更多- 請問下老師: 例如:進(jìn)項(xiàng)1000 上月留底500 銷項(xiàng)2000, 這個(gè)月交稅500 分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000 貸:銀行存款1000(實(shí)際只要交500,因?yàn)樯显铝舻?00,怎么體現(xiàn)) 218
- 老師你好,個(gè)月增值稅有500的留底,這個(gè)月想把這500的留底給用了,您看分錄這么做對嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅500 277
- 老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這樣結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎,假設(shè)進(jìn)項(xiàng),1000,銷項(xiàng)500,分錄如下,結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅1000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 500 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 500,這樣有問題? 114
- 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 -1000 這這表明什么 216
- 老師您好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是不是這樣做賬: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 3000 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2000 對嗎? 756
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