問題已解決

老師,小規(guī)納稅人稅率1%的稅金怎么結(jié)轉(zhuǎn)

84785029| 提問時間:02/28 16:34
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!這個借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入-稅收減免
02/28 16:34
84785029
02/28 16:35
我做在營業(yè)外收入-政府補助,對嗎
宋生老師
02/28 16:35
你好!稅收減免的二級科目
84785029
02/28 16:36
這個表填那里?
宋生老師
02/28 16:37
你好!這上面幾個都要填。沒有的話就填0
84785029
02/28 16:38
年度申報沒地方填,老師沒有這個填的
宋生老師
02/28 16:38
你好!沒明白你意思,上面的收入,你就填收入,利潤就填利潤就好了
84785029
02/28 16:45
老師是這樣的,就是我問了專管員,他們也說也也也不那么清楚,嗯,不是,就是我聽這個所得稅那個不是年度會申報,就是經(jīng)經(jīng)營所得那個年度申報,他這里有個有。這這里一個收入總額就是開填這個開發(fā)票的,那那那還有一個成本費用,成本的費用就是成本費用那個,那還有就是哥哥。那個利潤總額就是如果成本費用填上去了,利潤總額就是比原來的就是我做的這個分錄,就是那個稅的分錄做進(jìn)去了嘛,就是就是營業(yè)外收入,他這個沒地方的話。就是要利潤比比原來的要少8000多,就是所以這個這個就是這一個怎么就是填進(jìn)去8000多。要么填在這里,那納稅調(diào)整減減少額弄個負(fù)的,用負(fù)的來弄的,要填進(jìn)去的都都是對的
宋生老師
02/28 16:47
你好,這個是這樣,你直接根據(jù)你四季度的申報表來填這個就可以了。利潤總額就直接看利潤表上的利潤總額。 你說的營業(yè)外收入是什么業(yè)務(wù)形成的?
84785029
02/28 16:53
是1%的稅金結(jié)轉(zhuǎn)的,8千4多
宋生老師
02/28 16:54
你好!這個是要交所得稅的
84785029
02/28 16:55
我公司今年改為查帳征收了,以前沒有填過
宋生老師
02/28 16:55
你好!是的,核定征收的不需要這樣
84785029
02/28 16:56
交過了,預(yù)交的,個人經(jīng)營所得稅
宋生老師
02/28 16:56
你好!你有預(yù)交的,它系統(tǒng)會扣減
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~