問(wèn)題已解決

某制造企業(yè)2022年發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)銷售產(chǎn)品收入2000萬(wàn)元。 (2)接受捐贈(zèng)材料一批,取得贈(zèng)出方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款10萬(wàn)元、增值稅 1.7萬(wàn)元。 (3)轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)一項(xiàng),取得營(yíng)業(yè)外凈收入60萬(wàn)元。 (4)出售包裝物,取得其他業(yè)務(wù)收入10萬(wàn)元。 I (5)取得國(guó)債利息2萬(wàn)元。 (6)全年銷售成本1000萬(wàn)元。 (7)全年銷售費(fèi)用500萬(wàn)元,含廣告費(fèi)400萬(wàn)元;全年管理費(fèi)用300萬(wàn)元,含業(yè)務(wù)招待費(fèi)80萬(wàn)元、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)費(fèi)用70萬(wàn)元;全年財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬(wàn)元。 (8)全年?duì)I業(yè)外支出40萬(wàn)元,含通過(guò)政府部門對(duì)災(zāi)區(qū)捐款20萬(wàn)元,直接對(duì)私立小學(xué)捐款10萬(wàn)元,違反政府規(guī)定被工商局罰款2萬(wàn)元。 已知:該制造企業(yè)2022年適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除100%。 要求:根據(jù)上述資料,回答下列問(wèn)題。 (1)該企業(yè)對(duì)廣告費(fèi)用的納稅調(diào)整額為調(diào)增( )萬(wàn)元。

m211724266| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/22 13:08
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CC橙老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好同學(xué),廣告費(fèi)稅前扣除的標(biāo)準(zhǔn)是年銷售收入的15%,計(jì)算上稍等
2023 12/22 13:12
CC橙老師
2023 12/22 13:17
年銷售收入=2000+10=2010萬(wàn) 廣告費(fèi)可扣除=2010*15%=301.5萬(wàn) 會(huì)計(jì)上扣了廣告費(fèi)400萬(wàn),應(yīng)納稅調(diào)整應(yīng)納稅所得額=400-301.5=98.5萬(wàn)
CC橙老師
2023 12/22 13:28
業(yè)務(wù)招待費(fèi)是發(fā)生額60%即48萬(wàn)和銷售收入的千分之五即10.05萬(wàn)哪個(gè)低按哪個(gè)來(lái),那只能扣10.05萬(wàn),調(diào)增80-10.05=69.95萬(wàn)
CC橙老師
2023 12/22 13:39
營(yíng)業(yè)外支出直接捐贈(zèng)的和罰款調(diào)增12萬(wàn)元
CC橙老師
2023 12/22 15:07
直接對(duì)私立小學(xué)捐款和罰款都不能稅前扣除
m211724266
2023 12/22 13:24
(2)該企業(yè)對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的納稅調(diào)整額為調(diào)增( )萬(wàn)元。 (3)該企業(yè)對(duì)營(yíng)業(yè)外支出的納稅調(diào)整額為調(diào)增( )萬(wàn)元。 I (4)該企業(yè)2022年度應(yīng)納稅所得額為( )萬(wàn)元。 (5)該企業(yè)2022年度應(yīng)納稅所得稅額為( )萬(wàn)元。(結(jié)果保留兩位小數(shù))
m211724266
2023 12/22 13:38
(3)該企業(yè)對(duì)營(yíng)業(yè)外支出的納稅調(diào)整額為調(diào)增( )萬(wàn)元。
m211724266
2023 12/22 13:40
為什么是調(diào)增20萬(wàn)
m211724266
2023 12/22 13:40
為什么是調(diào)增12萬(wàn)
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