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現(xiàn)代服務(wù)行業(yè),增值稅申報表第4張要填寫加計抵減稅額,(按照本期實際抵扣的進項稅額*5%得出加計抵扣稅額),1.除了填這張表還要填寫其他什么附表嗎?2、這種加計抵減賬務(wù)上怎么處理?

Janrose| 提問時間:2023 10/13 23:10
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
你好同學 1、這張表填寫后,不需要再填其他附表。 2、計提時 借:應(yīng)交稅費-加計抵減稅額 貸:其他收益 抵減增值稅時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-加計抵減稅額
2023 10/13 23:12
Janrose
2023 10/14 11:22
老師,企業(yè)是要連續(xù)3年虧損才能企業(yè)所得稅享受稅前虧損彌補5年嗎?這個虧損是年末未分利潤為基準嗎?
立峰老師
2023 10/14 19:15
你好同學,不是的,只要第二年就可以彌補虧損
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