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老師,那我異地預繳的增值稅,就是借:應交稅費-預交增值稅貸:其他應付款,結轉異地預繳增值稅,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸:應交稅費-預交增值稅,這樣就好了嘛?

山月| 提問時間:2023 05/18 14:53
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
是在本地抵減時抵繳 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預交增值稅
2023 05/18 14:54
山月
2023 05/18 14:55
老師,我沒有看明白這個
山月
2023 05/18 14:55
老師,我沒有看明白這個
家權老師
2023 05/18 15:00
是在本申報先抵減再交 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預交增值稅 ? ? ?銀行存款
山月
2023 05/18 15:03
老師,不是借應交稅費-預繳增值稅,貸:其他應付款,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費--預交增值稅嘛?
山月
2023 05/18 15:03
老師,不是借應交稅費-預繳增值稅,貸:其他應付款,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費--預交增值稅嘛?
山月
2023 05/18 15:03
老師,不是借應交稅費-預繳增值稅,貸:其他應付款,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費--預交增值稅嘛?
山月
2023 05/18 15:03
老師,不是借應交稅費-預繳增值稅,貸:其他應付款,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費--預交增值稅嘛?
家權老師
2023 05/18 15:07
不是你那樣做的哈,直接抵減未交增值稅
山月
2023 05/18 15:11
老師,是不是繳納的時候就是借:應交稅費-預交增值稅,貸:其他應付款,結轉的時候借:應交稅費--未交增值稅,貸:應交稅費--預交增值稅,這樣是不是對的安
家權老師
2023 05/18 15:18
是的,就是在本地申報時直接抵減
山月
2023 05/18 15:18
那我是不是就不用管了呀,直接做到了這個里面去了
家權老師
2023 05/18 15:24
是的,就是那樣子的哈
山月
2023 05/18 15:27
要的,但是老師,我三月份預交的異地稅款,我發(fā)現(xiàn)我第4月的時候,在轉出未交增值稅方向里面好像是因為那個第三月份做了一筆轉出的異地未交增值稅導致我4月份的方向沒有平,這個是不是錯的呀
山月
2023 05/18 15:27
要的,但是老師,我三月份預交的異地稅款,我發(fā)現(xiàn)我第4月的時候,在轉出未交增值稅方向里面好像是因為那個第三月份做了一筆轉出的異地未交增值稅導致我4月份的方向沒有平,這個是不是錯的呀
家權老師
2023 05/18 15:31
以前那樣做不管了,原則就是不影響正確報稅就是
山月
2023 05/18 15:32
老師,我想問一下我這個是不是錯的呀
家權老師
2023 05/18 15:38
是的,分錄是錯的,不影響申報稅就不管了
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