問題已解決
老師,你好,請問一下待認(rèn)證進項稅月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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速問速答你好,這個你如果沒有認(rèn)證,不用結(jié)轉(zhuǎn)了。
2023 04/13 08:47
山月
2023 04/13 08:51
就是已經(jīng)認(rèn)證抵扣了怎么結(jié)轉(zhuǎn)安,后期怎么轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅里面去
宋生老師
2023 04/13 08:51
你好,已經(jīng)認(rèn)證了的就應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,進項稅額貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進項稅。
山月
2023 04/13 08:55
結(jié)轉(zhuǎn)認(rèn)證進項稅額:借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅:借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 繳納的時候:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀存 ,老師,你看看是不是這樣的呀
宋生老師
2023 04/13 08:58
你好,是的,就是這樣。
山月
2023 04/13 08:58
好的,謝謝老師
宋生老師
2023 04/13 08:58
你好,不用客氣的嘞。
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