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老師,我年末的減免稅科目借方余額560, 借:營業(yè)外收入560 貸:減免稅 560 然后,明細(xì)賬的增值稅,進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅,減免稅余額都平了,上面的分錄可以這樣寫嗎

84785000| 提問時(shí)間:2023 01/10 09:57
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2023 01/10 09:58
樸老師
2023 01/10 09:59
同學(xué)你好 你這個(gè)是沖減營業(yè)外收入
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