問題已解決

賬面余額 應(yīng)交稅費(fèi)余額貸方:-900 其中減免稅貸方:-560 未交增值稅貸方:-340 其中減免稅之前年度已經(jīng)抵減了,現(xiàn)在如何把減免稅的余額調(diào)平

84785013| 提問時間:03/08 19:39
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你的轉(zhuǎn)出未交增值稅沒有余額嗎? 如果沒有的話,那不對,未交增值稅在借方表示留底,然后減免稅款,借方表示減免的,你這樣的未交增值稅越來越大,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅560 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款560
03/08 19:40
84785013
03/08 19:44
轉(zhuǎn)出未交增值稅已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了
郭老師
03/08 19:45
那你這個不對,你確定之前抵扣了嗎?留底是多少。
84785013
03/08 19:46
現(xiàn)在未交增值稅-340是留抵的,如果把-560結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅就出現(xiàn)了未交增值稅留抵900了,不是重復(fù)抵減了560嗎?
84785013
03/08 19:46
560是前兩年的稅控減免,當(dāng)時已經(jīng)減免了
郭老師
03/08 19:47
可是你減免的時候應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 你這個沒結(jié)轉(zhuǎn)
84785013
03/08 19:48
之前的560在增值稅報表已經(jīng)抵減了
郭老師
03/08 19:48
你好,你抵減了借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅款 貸管理費(fèi)用 這個需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去,你沒有結(jié)轉(zhuǎn),你不再補(bǔ)上借未交增值稅貸減免稅款,你之前少做了,不再補(bǔ)上它,我知道你抵扣了,正因為抵扣了才需要做,如果沒有抵扣不需要做的
84785013
03/08 19:50
但是減免稅轉(zhuǎn)到未交增值稅里,未交增值稅就變成借方900了,那交稅的時候這個900又抵扣了,那560不是重復(fù)抵扣了
郭老師
03/08 19:51
沒有重復(fù)抵扣,是之前你少做了,現(xiàn)在補(bǔ)上他怎么會重復(fù)抵扣,你賬上又不是在填寫一個560,你之前是不是做錯了,你去查一下幾月份抵扣的,然后再去查一下他本月和下一個月賬務(wù)處理 轉(zhuǎn)出未交增值稅到底怎么出來的 當(dāng)時的轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)該是銷項減進(jìn)項減減免稅款。
84785013
03/08 19:52
之前增值稅主表里做了抵減560了
84785013
03/08 19:53
之前會計做的,都沒有做轉(zhuǎn)出
84785013
03/08 19:54
他只做到 借:減免稅 貸:管理費(fèi)用 就沒在做下一步
84785013
03/08 19:55
這個月560我轉(zhuǎn)到未交增值稅,本來本月的留抵是400,當(dāng)我結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅后留抵變成了960,增值稅報表留抵也是960了,不就重復(fù)抵扣了嗎
郭老師
03/08 20:00
你好,你查一下他當(dāng)月抵扣的時候轉(zhuǎn)出未交增值稅,怎么計算出來的?如果查不到,你就把它放到營業(yè)外收支調(diào)整了,沒有余額就可以了。
郭老師
03/08 20:00
申報表里面沒有填寫兩次,怎么還重復(fù)抵扣? 一直都在說重復(fù)抵扣,重復(fù)抵扣你賬上做的不對,申報表里面對的。借減免稅款、貸管理費(fèi)用之后,這里還有下一步結(jié)轉(zhuǎn),他沒做在這個月補(bǔ)上,不就正好說明他之前做的賬務(wù)處理有問題。
84785013
03/08 20:06
因為我補(bǔ)充結(jié)轉(zhuǎn)了之后未交增值稅的留抵多了560,填增值稅報表時報表出來的也是留抵多了560
84785013
03/08 20:08
他當(dāng)月沒有做轉(zhuǎn)出,所以我這個月補(bǔ)的,但是補(bǔ)完之后發(fā)現(xiàn)賬上多了留抵560,增值稅報表和賬上一樣也多了560
郭老師
03/08 20:11
同學(xué),他你申報表里面怎么會多了560,你是去申報了嗎?你是填寫了本期發(fā)生額嗎?還有你不交稅的情況下,你填寫這個抵扣根本就不會留底,你可以試一下的。
郭老師
03/08 20:11
怎么做到把申報表里面也多留底了560。
郭老師
03/08 20:12
留底在主表20行 你填寫抵扣是在23行,他不可能留底的。
84785013
03/08 20:13
還沒申報,填寫申報表的時候按照科目余額表的收入填的,出來的留抵和賬上是一樣的,就是補(bǔ)充了結(jié)轉(zhuǎn)后多出來560的這個數(shù)
郭老師
03/08 20:16
借營業(yè)外支出貸減免稅額560
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~