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稅控減免稅之前已經(jīng)做了借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交減免稅 貸:營業(yè)外收入,但真正抵稅時,還需要做什么分錄嗎?不然的話,應(yīng)交稅費-應(yīng)交減免稅不一直有借方余額啦

84785030| 提問時間:2019 05/15 07:51
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師
不需要,應(yīng)交稅費整個科目計算余額。就像進項和銷項作為應(yīng)交稅費子目整體計算余額一樣
2019 05/15 07:53
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