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實(shí)務(wù)
問題已解決
我上期留底是4000本期銷項(xiàng)稅額是7000本期進(jìn)項(xiàng)稅額是3500,截止到本期留底是500,我這個月期末結(jié)賬怎么結(jié)
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速問速答借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)70000
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅7000
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3500
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)3500
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,3500
貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅3500
2022 12/21 19:07
84784963
2022 12/21 19:26
怎么需要交稅呢,7000減留底再減進(jìn)項(xiàng)還有500留底呢
郭老師
2022 12/21 19:33
那你上一個月的留底呢,留底在哪個科目里面,這最后一個是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的。如果在未交增值稅里面,這不就抵扣了借方的,減去這個貸方的,還剩余借方500,這個表示留底
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