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應(yīng)納增值稅額

zj15381051801| 提問時間:2022 10/15 22:23
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您可以參考以下回復(fù)哦。 (1)銷項稅額=30900÷(1+13%)×13% (2)進項稅額=1300 (3)銷項稅額=5150÷(1+13%)×13% (4)視同銷售,銷項稅額=3000÷(1+13%)×13% 應(yīng)納增值稅稅額=銷項稅額-進項稅額
2022 10/16 09:01
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