問題已解決

老師一般納稅人請問建帳之前沒顧及到已開發(fā)票10000元。(已經(jīng)繳納增值稅企業(yè)所得稅)建帳之后收到款10000元做了預(yù)收賬款,跨年度發(fā)現(xiàn)之前已經(jīng)開了發(fā)票請問如何寫會計(jì)分錄把這10000元沖平?起初沒做收入,后面以為還沒開票收到錢就做了預(yù)收借方,也意思是之前已經(jīng)開了票沒掛應(yīng)收。 現(xiàn)在是收到錢借銀行存款貸預(yù)收賬款?,F(xiàn)在已經(jīng)跨年度了我這邊要怎么調(diào)整這筆款項(xiàng)?

84784975| 提問時(shí)間:2022 10/12 14:24
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松松老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,注會已過會計(jì)
開發(fā)票時(shí)候確認(rèn)收入了嗎?
2022 10/12 14:26
松松老師
2022 10/12 14:27
借:預(yù)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整
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