問題已解決

接過來活,發(fā)現(xiàn)以前會計,把應(yīng)收帳款和收到款掛到預(yù)收帳款,現(xiàn)在已經(jīng)跨年度,調(diào)賬如何調(diào)?

84784948| 提問時間:2019 03/20 08:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,正常是應(yīng)當(dāng)計入應(yīng)收賬款貸方,結(jié)果之前的會計計入預(yù)收賬款貸方核算 了?
2019 03/20 08:54
84784948
2019 03/20 08:58
開發(fā)票時掛應(yīng)收賬款。收款時掛預(yù)收帳款
鄒老師
2019 03/20 08:59
你好,那應(yīng)當(dāng)把收款分錄貸方從預(yù)收賬款改成應(yīng)收賬款才是 的 你可以在之前分錄基礎(chǔ)上做這個調(diào)整分錄 借;預(yù)收賬款 貸;應(yīng)收賬款
84784948
2019 03/20 09:04
好的,謝謝
鄒老師
2019 03/20 09:05
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
84784948
2019 03/20 09:56
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(稅金)100 ,營業(yè)外支出 (罰款 滯納金)20 。 貸:銀行存款 120轉(zhuǎn)賬 。 借:以前年度損益調(diào)整(稅金)100 。 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(稅金)100 。 借:利潤分配-未分配利潤 100(分錄調(diào)整未分配利潤)。 貸:以前年度損益調(diào)整(稅金)100 ,營業(yè)外支出(罰款滯納金20)。以上是我現(xiàn)在2019,1月做2018.12所屬期交稅款和滯納金分局對?
鄒老師
2019 03/20 09:58
你好,增值稅不通過損益科目核算的
84784948
2019 03/20 10:01
請問分局如何做對?
84784948
2019 03/20 10:01
請問分錄如何做對?
鄒老師
2019 03/20 10:03
你好,是補交了增值稅,滯納金,罰款嗎?
84784948
2019 03/20 10:06
第一'2019.1申報繳納稅金預(yù)期,產(chǎn)生滯納金?第二'另外如果是屬于2018,11所屬期在2018.12申報,由于漏繳納稅金,在2019,1才繳納稅金。
84784948
2019 03/20 10:07
是補交稅金和滯納金
鄒老師
2019 03/20 10:07
你好 借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 營業(yè)外支出 貸;銀行存款 借;本年利潤 貸;營業(yè)外支出
84784948
2019 03/20 10:34
謝謝
鄒老師
2019 03/20 10:38
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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