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老師,咨詢個問題:2022年4月以后小規(guī)模企業(yè)開的增值稅免稅普通發(fā)票,比如2022年4月開免稅發(fā)票103萬,我是這樣做賬的:借:銀行存款 103,貸:主營業(yè)務(wù)收入 100,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 3 ,月底再把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 3萬轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。今天看了一篇文章,說是免稅發(fā)票做賬是直接做:?借銀行存款103?貸主營業(yè)務(wù)收入?-免稅收入103?,我是不是應(yīng)該把免稅發(fā)票金額全部計入主營業(yè)務(wù)收入,不用通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅?那我是否需要把以前計入營業(yè)外收入的金額調(diào)整到主營業(yè)務(wù)收入中?還是說以前的不用做任何調(diào)整,以后再開免稅發(fā)票不用經(jīng)過應(yīng)交稅費就可以了?

84785027| 提問時間:2022 09/09 16:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,對的是的,你應(yīng)該把這個應(yīng)交稅費做到主營業(yè)務(wù)收入里面去,你當(dāng)時申報的增值稅銷售額填寫的多。
2022 09/09 16:30
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