問題已解決

增值稅專用發(fā)票的會計分錄要寫應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅嗎

84785003| 提問時間:2022 08/31 21:15
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是一般納稅人單位開具的收入專用發(fā)票嗎??
2022 08/31 21:15
84785003
2022 08/31 21:17
老師你看看這個圖片 這個
鄒老師
2022 08/31 21:20
你好,一般納稅人收入開具專用發(fā)票,需要寫: 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
84785003
2022 08/31 21:26
那什么情況下是銷項稅額,什么情況下是進(jìn)項稅額
鄒老師
2022 08/31 21:26
你好 銷售的時候,是銷項稅額 購進(jìn)的時候,是進(jìn)項稅額?
84785003
2022 08/31 21:30
一般納稅人是什么???
鄒老師
2022 08/31 21:31
你好 增值稅方面分為? 一般納稅人和小規(guī)模納稅人 一般納稅人的增值稅=銷項稅額—進(jìn)項稅額 個人建議你去做相應(yīng)學(xué)習(xí)(一般納稅人是一個基本的概念)
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~