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借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費/未交增值稅/轉(zhuǎn)入未交稅金 借:應(yīng)交稅費/未交增值稅/轉(zhuǎn)入未交稅金 貸:銀行存款 這個分錄正確嗎

84785043| 提問時間:2022 07/30 09:39
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
為啥要這么做呢? 都是 借:應(yīng)交稅費/未交增值稅 貸:銀行存款
2022 07/30 09:47
84785043
2022 07/30 14:08
上個月入了一筆財務(wù)費用未價稅分離 借:財務(wù)費用 貸:銀行存款 這個月要怎么處理 這個進(jìn)項本月已認(rèn)證但不抵扣
84785043
2022 07/30 14:09
因為原先都是開普票 這筆開了專票
84785043
2022 07/30 14:11
這個月要怎么調(diào) 進(jìn)項認(rèn)證了不抵扣要怎么轉(zhuǎn)出
家權(quán)老師
2022 07/30 14:48
借:財務(wù)費用? 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84785043
2022 07/30 14:50
上月做了借:財務(wù)費用? 貸:銀行存款 這個月是不是只要做借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項轉(zhuǎn)出 那財務(wù)費用不是多計了嗎
84785043
2022 07/30 14:52
借:財務(wù)費用(負(fù)數(shù)) 貸:進(jìn)項 借:進(jìn)項 貸:進(jìn)項轉(zhuǎn)出 這樣做對嗎
家權(quán)老師
2022 07/30 14:52
那你只做就是了 借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84785043
2022 07/30 15:13
進(jìn)項轉(zhuǎn)出要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
家權(quán)老師
2022 07/30 15:27
不需要結(jié)轉(zhuǎn),把賬做平就是了
84785043
2022 07/30 16:23
你的意思是我只要做借:進(jìn)項 貸:進(jìn)項轉(zhuǎn)出 是嗎 那上月財務(wù)費用我是價稅沒有分離的 不是多做了金額嗎
家權(quán)老師
2022 07/30 16:24
本來就該是是全額計入財務(wù)費用了呀
84785043
2022 07/30 16:40
為什么 老師 我不明白
家權(quán)老師
2022 07/30 16:56
比如,你取得1000的利息票就做1000的財務(wù)費用呀。跟你是否認(rèn)證有啥關(guān)系呢?進(jìn)項認(rèn)證了不能抵扣還是得計入財務(wù)費用呀
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