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借:應交稅費/應交增值稅/轉出未交增值稅 貸:應交稅費/未交增值稅/轉入未交稅金 借:應交稅費/未交增值稅/轉入未交稅金 貸:銀行存款 這個分錄正確嗎

84785043| 提問時間:2022 07/30 09:39
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
為啥要這么做呢? 都是 借:應交稅費/未交增值稅 貸:銀行存款
2022 07/30 09:47
84785043
2022 07/30 14:08
上個月入了一筆財務費用未價稅分離 借:財務費用 貸:銀行存款 這個月要怎么處理 這個進項本月已認證但不抵扣
84785043
2022 07/30 14:09
因為原先都是開普票 這筆開了專票
84785043
2022 07/30 14:11
這個月要怎么調 進項認證了不抵扣要怎么轉出
家權老師
2022 07/30 14:48
借:財務費用? 貸:銀行存款 借:應交稅費/應交增值稅/進項 貸:應交稅費/應交增值稅/進項轉出
84785043
2022 07/30 14:50
上月做了借:財務費用? 貸:銀行存款 這個月是不是只要做借:應交稅費/應交增值稅/進項 貸:應交稅費/應交增值稅/進項轉出 那財務費用不是多計了嗎
84785043
2022 07/30 14:52
借:財務費用(負數(shù)) 貸:進項 借:進項 貸:進項轉出 這樣做對嗎
家權老師
2022 07/30 14:52
那你只做就是了 借:應交稅費/應交增值稅/進項 貸:應交稅費/應交增值稅/進項轉出
84785043
2022 07/30 15:13
進項轉出要結轉嗎
家權老師
2022 07/30 15:27
不需要結轉,把賬做平就是了
84785043
2022 07/30 16:23
你的意思是我只要做借:進項 貸:進項轉出 是嗎 那上月財務費用我是價稅沒有分離的 不是多做了金額嗎
家權老師
2022 07/30 16:24
本來就該是是全額計入財務費用了呀
84785043
2022 07/30 16:40
為什么 老師 我不明白
家權老師
2022 07/30 16:56
比如,你取得1000的利息票就做1000的財務費用呀。跟你是否認證有啥關系呢?進項認證了不能抵扣還是得計入財務費用呀
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