問題已解決

去年計提一筆獎金,借:費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,沒有計入職工薪酬 1、今年發(fā)放怎么做分錄 2、3月發(fā)放有一筆已計入今年的費(fèi)用,如果沖去年計提的這筆,不計入今年費(fèi)用,怎么調(diào)整

洛洛123| 提問時間:2022 06/07 14:58
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學(xué),那這種情況的話,您最好是反沖去年的憑證,借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤,然后重新計提 借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
2022 06/07 15:02
李霞老師
2022 06/07 15:03
您第二個問題沒太明白你的意思去年你就計提了費(fèi)用了,然后今年交費(fèi)嗎?這個發(fā)票什么在什么時候的。
洛洛123
2022 06/07 15:11
第一個問題這樣做的話,應(yīng)付職工薪酬今年的貸方累計發(fā)生額,和今年計入費(fèi)用的職工薪酬金額不一致,這樣可以嗎
洛洛123
2022 06/07 15:11
第一個問題這樣做的話,應(yīng)付職工薪酬今年的貸方累計發(fā)生額,和今年計入費(fèi)用的職工薪酬金額不一致,這樣可以嗎
李霞老師
2022 06/07 15:13
你好,可以不一樣的,后期你再根據(jù)情況調(diào)整就可以。
洛洛123
2022 06/07 15:16
第二個問題是今年3月發(fā)放了一筆去年的獎金,但是當(dāng)時發(fā)放時計入了今年的費(fèi)用,我想還是沖去年計提掛在其他應(yīng)付款的這筆費(fèi)用,不計入今年的費(fèi)用,該怎么做分錄
李霞老師
2022 06/07 15:19
您好,您把您去年做的憑證發(fā)給我,我看你去年怎么做的憑證。因為明文字描述的話容易說錯了。
洛洛123
2022 06/07 15:27
去年計提: 借:費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
洛洛123
2022 06/07 15:27
去年計提: 借:費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
洛洛123
2022 06/07 15:30
今年發(fā)放的時候又按正常做賬計入了費(fèi)用
李霞老師
2022 06/07 15:31
那沖掉這個憑證就可以了,借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤。
洛洛123
2022 06/07 15:34
這樣是不是會涉及到所得稅納稅調(diào)整
李霞老師
2022 06/07 15:37
你好,對的,這樣正常,你匯算清繳的時候應(yīng)該就已經(jīng)要調(diào)整了才對,所以說你可要更正匯算清繳的表格。
李霞老師
2022 06/07 15:38
這樣講你能明白嗎?還有其他的問題嗎?
洛洛123
2022 06/07 15:47
好的 ,謝謝
李霞老師
2022 06/07 15:54
祝您生活愉快開心快樂
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