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我們是屬于咨詢服務(wù)類公司的,21年第四季度的時(shí)候申報(bào)預(yù)繳所得稅的時(shí)候選擇了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,然后今年匯算清繳的時(shí)候沒填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除這個(gè)表,然后收到稅務(wù)局的電話和信息 電話說要做匯算清繳,記得要填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除這個(gè)表,我當(dāng)時(shí)回答是說填錯(cuò)了,可以更正不,他讓聯(lián)系科長(zhǎng)處理 我沒有聯(lián)系,想著先申報(bào)了,還沒繳款,發(fā)送申報(bào)完又收到了信息 你看一下 季度的選了研發(fā)加計(jì)扣除確實(shí)是不能更正 匯算清繳可以更正,但其實(shí)我們沒有真正的研發(fā),所以匯算清繳的時(shí)候才不填了

84784999| 提問時(shí)間:2022 05/23 16:02
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你這個(gè),最好是去改下4季度報(bào)表啊
2022 05/23 16:38
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