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老師有個(gè)業(yè)務(wù)不太明白。我們公司用別人公司的資質(zhì)和甲方簽的的合同,但是管理和付材料款全是我們公司。甲方把錢打給那個(gè)公司,那個(gè)公司給甲方開票,但要我們提前把開票的稅金給轉(zhuǎn)過去。然后甲方給他們打了錢,他們?cè)诮o我們把錢轉(zhuǎn)回來。整個(gè)過程我們公司是不開票的。我們付材料款的時(shí)候計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本了。整個(gè)業(yè)務(wù)我們要怎么做賬老師

84785008| 提問時(shí)間:2022 05/09 10:42
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好, 借其他應(yīng)收款? 貸銀行存款? 借銀行存款? 貸其他應(yīng)收款,收到發(fā)票才借主營業(yè)務(wù)成本? 貸銀行存款等
2022 05/09 12:05
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