問題已解決

我們用別人單位的資質(zhì)和甲方簽了合同,提供資質(zhì)的單位給甲方開票,他們要讓我們把稅金打過去才開票,打稅金給他怎么做分錄。然后他收了甲方的工程款在給我們轉(zhuǎn)回來,我們怎么做分錄

84785029| 提問時間:2022 05/09 09:32
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:其他應收款 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他應收款
2022 05/09 09:40
84785029
2022 05/09 09:43
只用走其他應收款?其實也是收入不用確定主營業(yè)務收入?我們付材料費的時候是我們直接給錢做的是主營業(yè)務成本哦
家權(quán)老師
2022 05/09 09:55
只是簡單的付款和退回就是其他應收款。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~