問(wèn)題已解決

你好,老師,去年計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,減免了,分錄怎么做?是不是,借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,調(diào)回來(lái)這樣做可以嗎?把之前的計(jì)提的,沖平

84785023| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/07 09:23
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2021 12/07 09:26
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