問題已解決
你好,老師,去年計提的應交稅費-應交所得稅,減免了,分錄怎么做?是不是,借利潤分配-未分配利潤 貸應交稅費-應交所得稅,調回來這樣做可以嗎?
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速問速答同學你好
直接沖減就行了
2021 12/07 09:28
84784975
2021 12/07 09:30
那分錄是我這樣做嗎
樸老師
2021 12/07 09:38
同學你好
可以這樣做的
跨年的可以
84784975
2021 12/07 10:10
利潤分配的金額是整數(shù)還是負數(shù)的,
樸老師
2021 12/07 10:19
同學你好
這個看你們的利潤了
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