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某運(yùn)輸公司為增值稅一般納稅人,2019年12月提供貨物運(yùn)輸服務(wù)取得價(jià)稅合計(jì)金額為100萬(wàn)元,提供客運(yùn)服務(wù)取得不含稅價(jià)款80萬(wàn)元,當(dāng)月無(wú)償向地震災(zāi)區(qū)提供急救物資運(yùn)送服務(wù),該服務(wù)市場(chǎng)不含稅價(jià)為10萬(wàn)元;當(dāng)月運(yùn)輸公司員工汽車運(yùn)輸取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款110萬(wàn)元。則該運(yùn)輸公司2019年12月應(yīng)繳納增值稅是多少?

84784970| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/16 21:03
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Helen老師
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同學(xué)好 銷項(xiàng)稅=100/1.09*9%+80*9% 進(jìn)項(xiàng)稅=110*9% 應(yīng)納增值稅=100/1.09*9%+80*9%-110*9%
2021 10/16 21:26
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