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老師,生產(chǎn)企業(yè)出口貨物不申請退稅,是不是需要視同內(nèi)銷繳納增值稅?

84784978| 提問時(shí)間:12/14 10:00
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,除非是稅務(wù)局要求你視同內(nèi)銷,不然的話你可以免稅,但是不退稅。
12/14 10:00
84784978
12/14 10:07
好的老師,那申報(bào)增值稅的時(shí)候,這部分收入如何填寫?在附表一第三部分免抵退稅貨物欄把相應(yīng)銷售額填上就可以了是嗎?
宋生老師
12/14 10:07
你好,是的,就是這樣
84784978
12/14 10:09
老師,增值稅減免稅申報(bào)表還需不需要填寫?
宋生老師
12/14 10:10
你好,首先,將出口免稅業(yè)務(wù)的免稅銷售額填入《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)》第18欄。 同時(shí)填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“出口免稅”欄。
84784978
12/14 10:12
老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),是不是在附表一的16欄填寫?還是因?yàn)槲也簧暾埻硕?,所以?8欄填寫?
宋生老師
12/14 10:17
你好,是的,這個(gè)是免稅,不是免抵退。
84784978
12/14 10:22
好的老師,謝謝
宋生老師
12/14 10:43
您好,不用客氣的了
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