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出口貨物視同內(nèi)銷,未申報(bào)退稅,增值稅如何申報(bào)?

84784992| 提問時(shí)間:06/04 23:40
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沈潔老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,出口金額按含稅金額換算成其他未開票收入在增值稅附表二“其他未開票收入”欄次填報(bào)
06/04 23:46
84784992
06/04 23:48
上個(gè)月己做出口銷售收入申報(bào)了?,F(xiàn)在要更改,怎么申報(bào)
沈潔老師
06/04 23:50
你好,本月出口收入減去這一部分,然后同時(shí)做視同內(nèi)銷處理就行
84784992
06/05 00:15
如果是去年的申報(bào).,如何更改
沈潔老師
06/05 06:37
你好,去年申報(bào)的簡(jiǎn)化程序也是這樣申報(bào),如果你想復(fù)雜一點(diǎn)就是當(dāng)期更正申報(bào)
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