問(wèn)題已解決

老師好,公司是外貿(mào)一般納稅人,21年出口貨物未收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,未申報(bào)退稅,今年收到增值稅專用發(fā)票,是否可申報(bào)退稅?如不申請(qǐng)退稅,是選擇免稅申報(bào)還是視同內(nèi)銷?政策依據(jù)?

84785011| 提問(wèn)時(shí)間:09/27 07:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 時(shí)間太長(zhǎng)的你問(wèn)下出口退稅科 之前一直都不做收入的嗎 時(shí)間太長(zhǎng)不退稅的免稅 依據(jù)就是你稅務(wù)局不給退,跨年度太久
09/27 07:30
84785011
09/27 08:11
出口當(dāng)年做的未開(kāi)票收入,24.2月供應(yīng)商給開(kāi)了發(fā)票,我們還沒(méi)進(jìn)行退稅申報(bào),也不想退稅了太麻煩,就想做免稅申報(bào),想問(wèn)問(wèn)這樣符合政策嗎?進(jìn)項(xiàng)稅如何處理?
郭老師
09/27 08:15
可以的,可以這么做的。你報(bào)免稅銷售額就可以的,不填寫出口退稅。
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