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老師,當月只有進項沒有銷項的話增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)。
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速問速答同學,你好
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)。
12/06 14:05
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12/06 14:10
老師,這樣的話應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出末交增值稅)在借方,下月怎么把這個科目調(diào)平呢。
小菲老師
12/06 14:15
同學,你好
轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—未交增值稅
84784971
12/06 14:21
老師,是當月做完借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項,然后在當月在做一筆:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),是這樣嗎。
小菲老師
12/06 14:22
同學,你好
對,是這樣的
84784971
12/06 14:24
麻煩老師再問一下,如果當月只有進項的話不做處理可以嗎。
小菲老師
12/06 14:25
同學,你好
你不想做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄,也可以的
84784971
12/06 14:28
不好意思老師,我還想問間如果當月只有進項不做處理的話下月怎么調(diào)平應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)這個科目呢。
小菲老師
12/06 14:29
同學,你好
你要做平分錄,那還是是要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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