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當(dāng)月進(jìn)項大于銷項,要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎

84785000| 提問時間:2022 01/14 14:59
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 當(dāng)月進(jìn)項大于銷項,不要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
2022 01/14 14:59
84785000
2022 01/14 15:03
當(dāng)月銷項1000,進(jìn)項500,完整的分錄是這樣嗎
bamboo老師
2022 01/14 15:04
應(yīng)該還有一筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1000-550=450 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 450
84785000
2022 01/14 15:07
不對,說錯了,當(dāng)月進(jìn)項500,銷項100,不用交稅,是這樣寫分錄嗎?還有加計扣除部分是這樣寫嗎
bamboo老師
2022 01/14 15:22
這樣寫分錄正確的哈
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