問題已解決

你好,6月暫估費(fèi)用,借:管理費(fèi)用貸:其他應(yīng)付款-法人名字,7月,有人工報(bào)工資,可以這樣紅沖,在做一筆分錄嗎,借:管理費(fèi)用-紅字貸:其他應(yīng)付款-紅字。正確:借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金,

84785034| 提問時(shí)間:12/06 10:44
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
可以的,可以這么做的。
12/06 10:45
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~