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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好,6月暫估費(fèi)用,借:管理費(fèi)用貸:其他應(yīng)付款-法人名字,7月,有人工報(bào)工資,可以這樣紅沖,在做一筆分錄嗎,借:管理費(fèi)用-紅字貸:其他應(yīng)付款-紅字。正確:借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金,
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速問速答可以的,可以這么做的。
12/06 10:45
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