問(wèn)題已解決

2020年做了一筆暫估費(fèi)用,借:管理費(fèi)用-暫估 貸:其他應(yīng)付款-暫估,2020年的某月銷賬分錄,借:管理費(fèi)用-暫估 紅字 貸:其他應(yīng)付款-暫付 紅字;跨年至2021年,銷賬是不是借:其他應(yīng)付款-暫估 貸:銀行存款/現(xiàn)金

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/30 16:35
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你一開(kāi)始是一個(gè)正數(shù)的,后期變成了負(fù)數(shù),相當(dāng)于沖減掉了。你不需要2021年,在做那個(gè)銷賬的憑證。
2022 06/30 16:40
84785001
2022 06/30 16:46
我2020年暫估的管理費(fèi)用沒(méi)有紅沖完、跨年后那要怎么辦呢
李霞老師
2022 06/30 16:50
你好,好跨年以后你可以借其他應(yīng)付款暫估 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的做法。
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