問題已解決

老師,費用票沒有收到做暫估 借:管理費用-暫估1000 貸:其他應付款-暫估1000 假如第四季度票據(jù)才來,票上金額800 做賬 借:管理費用-暫估 -1000 貸:其他應付款-暫估 -1000 借:管理費用800 貸:其他應付款800 這么做賬對嗎?

84784981| 提問時間:2023 01/22 16:22
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
是的,對的。比較常見的做賬方式就是先記暫估帳,然后再根據(jù)實際發(fā)生的情況做調整。比如您這里所說的情況,先登記暫估帳: 借:管理費用-暫估1000 貸:其他應付款-暫估1000 然后等收到票據(jù),再根據(jù)實際情況做調整: 借:管理費用-暫估 -1000 貸:其他應付款-暫估 -1000 借:管理費用800 貸:其他應付款800 這樣就可以實現(xiàn)費用的真實登記,同時也保證了賬務準確性。拓展知識,除了暫估帳,還有另外一種比較常見的記賬方法叫做“余額調整”。余額調整就是將明確的收入或支出金額,用零散(不規(guī)則)的方式來調整賬戶余額,簡單理解就是賬戶余額有問題可以找回來。
2023 01/22 16:35
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