問題已解決

老師,增值稅納稅申報了,出口退稅也退了,然后發(fā)現(xiàn)有軟件的即征即退沒有申報,也沒有扣增值稅,填在了主表的一般項目里面了,稅務(wù)局說不能更正申報,那在下個月的納稅申報里面,有什么辦法能夠把軟件退稅退回來呢

84784951| 提問時間:11/14 16:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,那你紅沖發(fā)票再重新開。
11/14 16:22
84784951
11/14 16:22
老師,但是紅沖了再開,軟件開票金額是0啊
郭老師
11/14 16:24
你好,你之前在一般計稅里面填寫的正數(shù)銷售額,然后填寫負(fù)數(shù),然后再去填即征即退里面的銷售額,這樣不就可以了嗎?
84784951
11/14 16:26
我試試吧,先把留抵調(diào)整對了。謝謝老師
郭老師
11/14 16:27
不用客氣 工作愉快
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