問題已解決
老師,虛開發(fā)票,稽查轉出以前年度增值稅,與留抵進項 相對沖,怎么編分錄,一,二,三級科目是什么
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速問速答你好,別人給你們開的發(fā)票是虛開嗎?還是你虛開出去的?
11/14 11:28
84785008
11/14 11:31
收到的虛開發(fā)票,2021年度的,現(xiàn)在要做進項轉出,剛好公司有留抵,可以互沖
郭老師
11/14 11:33
借應付賬款
貸以前年度損益調整
應交稅費應交增值稅進項轉出,
借應交稅費應交增值稅進項轉出
貸應交稅費查補稅款,
借應交稅費查補稅款
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
84785008
11/14 15:52
要經過應付賬款,你這個分錄看不懂
郭老師
11/14 15:53
那你之前不是借主營業(yè)務成本等應交稅費,應交增值稅進項貸應付賬款嗎?還錢支付了,虛開發(fā)票還支付了。
我寫的是紅沖的
84785008
11/14 16:10
暈倒,你們這回答一點都不專業(yè)
郭老師
11/14 16:18
接受虛開發(fā)票的時候怎么的
虛
開發(fā)票借主營業(yè)務成本
應交稅費應交增值稅進項
貸應付賬款,這個沒有問題吧,那紅沖是不是做相反的?相反的跨年了用以前年度損益調整來
你寫一下你的思路
我看下
84785008
11/14 16:26
這是通知書,麻煩老師看下,這是要怎么編制分錄
郭老師
11/14 16:36
你好
你們
接收虛開發(fā)票賬務處理怎么做的?
郭老師
11/14 16:36
需要給你紅沖,我得知道之前的業(yè)務。
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