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以前年度生產(chǎn)成本的進(jìn)項發(fā)票認(rèn)定虛開,稽查已處理補(bǔ)稅,現(xiàn)在做賬務(wù)處理需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?分錄怎么寫?

84785027| 提問時間:2023 01/17 15:43
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》(CAC ),當(dāng)企業(yè)發(fā)現(xiàn)以前年度生產(chǎn)成本的進(jìn)項發(fā)票認(rèn)定虛開,已經(jīng)處理補(bǔ)稅時,應(yīng)當(dāng)在其會計賬簿中記錄以下分錄: (1)應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額XXXX元, (2)應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)付稅金:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)付稅金XXXX元。
2023 01/17 15:56
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