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以前年度生產成本的進項發(fā)票認定虛開,稽查已處理補稅,現(xiàn)在做賬務處理需要進項稅額轉出嗎?分錄怎么寫?

84785027| 提問時間:2023 01/17 15:43
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
根據《企業(yè)會計準則》(CAC ),當企業(yè)發(fā)現(xiàn)以前年度生產成本的進項發(fā)票認定虛開,已經處理補稅時,應當在其會計賬簿中記錄以下分錄: (1)應交稅費-進項稅額:應交稅費-進項稅額XXXX元, (2)應交稅費-預付稅金:應交稅費-預付稅金XXXX元。
2023 01/17 15:56
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