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老師,虛開發(fā)票,稽查轉(zhuǎn)出增值稅,與留抵進項 相對沖,怎么編分錄,一,二,三級科目是什么

84785008| 提問時間:11/14 11:12
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
借方:應交稅費——增值稅檢查調(diào)整 貸方:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
11/14 11:21
84785008
11/14 15:53
這么簡單嗎?應該不是吧
文文老師
11/14 16:01
底抵進項是掛在進項科目,還是應交稅費-未交增值稅 留抵是計算的
84785008
11/14 16:26
這是通知書,麻煩老師看下,這是要怎么編制分錄
文文老師
11/14 16:30
留抵進項是掛在進項科目,還是應交稅費-未交增值稅 ?
84785008
11/14 16:31
掛在進項科目,
文文老師
11/14 16:35
再做分錄 借:進項轉(zhuǎn)出 貸:進項
84785008
11/14 16:39
老師,需不需要用到以前年度損益調(diào)整這個科目
文文老師
11/14 16:49
再做分錄 借:未分配利潤 貸:應交稅費——增值稅檢查調(diào)整
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