問(wèn)題已解決

老師,小規(guī)模納稅人開(kāi)發(fā)票稅率1%,做賬時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)也是按照1%做嗎?如果季度不滿(mǎn)30萬(wàn),那最后記入營(yíng)業(yè)外收入的應(yīng)交增值稅是不是還是1%還是多少?

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:11/11 10:13
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
是的,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的增值稅發(fā)票稅率為1%,做賬時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)也按照這個(gè)稅率計(jì)算。如果季度銷(xiāo)售額不滿(mǎn)30萬(wàn),稅率依然是1%,不會(huì)有變化。記入營(yíng)業(yè)外收入的應(yīng)交增值稅也是按照1%來(lái)計(jì)算的。
11/11 10:15
84785003
11/11 15:08
上個(gè)問(wèn)題問(wèn)您怎么是按照3%記入營(yíng)業(yè)外收入?
堂堂老師
11/11 15:11
小規(guī)模納稅人的應(yīng)交增值稅確實(shí)是按照1%的稅率進(jìn)行計(jì)算和記賬的,不是3%。如果有誤解,請(qǐng)參照1%的稅率進(jìn)行處理。
84785003
11/12 09:20
按照1%開(kāi)發(fā)票,做賬時(shí)是不是按照這個(gè)稅率利潤(rùn)營(yíng)業(yè)外收入的金額?
堂堂老師
11/12 09:21
是的,按照1%的稅率開(kāi)發(fā)票后,做賬時(shí)應(yīng)交增值稅也是按這個(gè)稅率計(jì)算。利潤(rùn)和營(yíng)業(yè)外收入的處理要根據(jù)具體的財(cái)務(wù)情況來(lái)確定,但增值稅計(jì)算是按照發(fā)票上的1%稅率來(lái)進(jìn)行的。
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