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某空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)5月發(fā)生以下幾筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),購(gòu)銷(xiāo)貨物的稅率為13%。(1)購(gòu)進(jìn)貨物取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的貨物金額為400萬(wàn)元,同時(shí)支付運(yùn)輸公司購(gòu)買(mǎi)貨物運(yùn)費(fèi)4萬(wàn)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。(2)將閑置的一棟倉(cāng)庫(kù)出租給隔壁企業(yè),取得租金86萬(wàn)元。(3)銷(xiāo)售10臺(tái)空調(diào)給某公司,含稅價(jià)格為48000元,并收取儲(chǔ)存費(fèi)1000元。(4)本月發(fā)生以前月份入庫(kù)的庫(kù)存原材料非正常損失,金額達(dá)36萬(wàn)元。(5)銷(xiāo)售2015年1月購(gòu)入的價(jià)值23.4萬(wàn)元的設(shè)備(當(dāng)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),已提取折舊15萬(wàn)元,現(xiàn)出售獲得3萬(wàn)元。(6)本月還發(fā)生已經(jīng)到期無(wú)法退還的包裝物押金1萬(wàn)元。要求:根據(jù)上述資料計(jì)算當(dāng)月應(yīng)納增值稅額。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:11/05 19:45
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
1.?計(jì)算各項(xiàng)業(yè)務(wù)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額: - 銷(xiāo)售 800 輛自行車(chē)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額:800×280×13% = 29120 元。送貨運(yùn)輸費(fèi)收入屬于價(jià)外費(fèi)用,換算為不含稅收入 30000÷(1 + 13%)≈26548.67 元,銷(xiāo)項(xiàng)稅額為 26548.67×13%≈3451.33 元,此項(xiàng)業(yè)務(wù)銷(xiāo)項(xiàng)稅額共計(jì) 29120 + 3451.33 = 32571.33 元。 - 出租自行車(chē)屬于有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù),銷(xiāo)項(xiàng)稅額為 20000×13% = 2600 元。 - 新型自行車(chē)無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格,組成計(jì)稅價(jià)格 = 成本×(1 + 成本利潤(rùn)率),則組成計(jì)稅價(jià)格為 450×380×(1 + 15%) = 198450 元,銷(xiāo)項(xiàng)稅額為 198450×13% = 25801.5 元。 - 銷(xiāo)售 2010 年 1 月份購(gòu)進(jìn)的已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的機(jī)器,按適用稅率計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額,120000÷(1 + 13%)×13%≈13805.31 元。 2.?計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額: - 購(gòu)進(jìn)貨物進(jìn)項(xiàng)稅額為 700000×13% = 91000 元。 - 支付運(yùn)輸費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額為 60000×9% = 5400 元。進(jìn)項(xiàng)稅額共計(jì) 91000 + 5400 = 96400 元。 3.?計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅稅額: - 應(yīng)繳納增值稅稅額 = 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 = (32571.33 + 2600 + 25801.5 + 13805.31) - 96400 = 74778.14 - 96400 = -21621.86 元。 由于結(jié)果為負(fù)數(shù),說(shuō)明該企業(yè) 5 月份進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,無(wú)需繳納增值稅,留抵稅額為 21621.86 元。
11/05 19:45
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