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老師,出口退稅內(nèi)銷的增值稅怎么做?
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速問速答你好你,你是憑證怎么做嗎?還是什么怎么做?
11/01 12:00
84784988
11/01 12:24
憑證吧?就是還有這個出口退稅的增值稅需要申報嗎?
宋生老師
11/01 13:22
你好,出口退稅的增值稅是需要申報的
84784988
11/01 13:24
是正常的申報?出口退稅稅率不是0嗎?
宋生老師
11/01 13:25
你好,出口退稅退稅率不一定是零,你這個到底是內(nèi)銷還是出口?
84784988
11/01 13:25
出口啊,我們企業(yè)都是0稅率
宋生老師
11/01 13:26
你好出口的話是零稅率。這個是沒問題。
84784988
11/01 13:28
就是我們開的發(fā)票是0稅率,如果不是0的話要怎么申報?是和內(nèi)銷一樣的正常報嗎?
宋生老師
11/01 13:28
你好,是的,如果不是零的話,就按照正常的申報就好了。
84784988
11/01 13:44
購入材料的進項也需要轉(zhuǎn)出的嗎?
宋生老師
11/01 13:44
你好,是這樣子的,你如果是正常出口的話,這些進項是可以退稅的。
84784988
11/01 14:48
如果不退呢?還需要轉(zhuǎn)出嗎?
宋生老師
11/01 14:49
你好,你可以免稅不退稅??梢园阉鲛D(zhuǎn)出
84784988
11/01 14:50
如果是抵稅呢?
宋生老師
11/01 14:50
你好,你抵稅就不用轉(zhuǎn)出。但是你是出口免稅,但是不退稅的,這種是不能夠抵減其他的進項的。
84784988
11/01 17:54
老師,就是由銷售開始出口這個流程是什么?
宋生老師
11/01 18:54
流程是一樣的,合同,開票,出口,申報。收匯,退稅
84784988
11/01 21:15
好的,謝謝老師
宋生老師
11/01 21:19
您好,不用客氣的了
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