問(wèn)題已解決

老師!應(yīng)收賬款收不回來(lái)了是這樣做分錄嗎?計(jì)提時(shí):借 信用減值損失-壞賬準(zhǔn)備 貸 應(yīng)收賬款-壞賬準(zhǔn)備;確認(rèn)壞賬時(shí):借 應(yīng)收賬款-壞賬準(zhǔn)備 貸 應(yīng)收賬款-***,是這樣做分錄嗎? 這樣做完,信用減值損失這個(gè)科目怎么平賬呢?

84784961| 提問(wèn)時(shí)間:10/23 17:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,不對(duì)的。借,信用減值損失。貸,壞賬準(zhǔn)備。 借,壞賬準(zhǔn)備。貸,應(yīng)收賬款 信用減值損失月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。
10/23 17:13
84784961
10/23 17:16
昨天那個(gè)老師說(shuō)這么做對(duì)著呢!唉
84784961
10/23 17:17
壞賬準(zhǔn)備是一級(jí)科目嗎?
郭老師
10/23 17:17
壞賬準(zhǔn)備是一級(jí)科目,你全部做的二級(jí)科目了。
84784961
10/23 17:18
那現(xiàn)在在做分錄:借 本年利潤(rùn) 貸 信用減值損失,不可以嗎?
郭老師
10/23 17:21
你不要自己做,你是軟件做帳嗎? 軟件他會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的
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