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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請問,進(jìn)項(xiàng)稅的加計(jì)抵減額,的會(huì)計(jì)分錄需要用遞延收益過度嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答計(jì)算加計(jì)抵減
借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額
貸:其他收益 - 其他/營業(yè)外收入-加計(jì)抵減
申報(bào)時(shí)抵減應(yīng)交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額
? ? 銀行存款
10/12 16:01
84784988
10/12 16:02
好的 謝謝 老師
家權(quán)老師
10/12 16:04
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評哦。
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