當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好 我9月在報(bào)送8月份稅時(shí)多報(bào)送了一張發(fā)票,稅款已扣,扣完后 又在9月把這張票沖紅了 我現(xiàn)在該怎么做賬呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答您好!多報(bào)發(fā)票已扣稅,沖紅后,應(yīng)調(diào)整會(huì)計(jì)分錄。先沖減已記入成本費(fèi)用的金額,再補(bǔ)記正確金額。具體操作需參考企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定。建議檢查會(huì)計(jì)軟件操作指南,確保調(diào)整準(zhǔn)確無(wú)誤。如有疑問(wèn),可咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)師或財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
09/24 19:57
84784990
09/24 20:08
老師我沒(méi)有懂你的意思是因?yàn)楝F(xiàn)在我的帳是對(duì)的但是報(bào)稅的時(shí)候報(bào)了多報(bào)了一張發(fā)票的稅額并且這個(gè)稅我已經(jīng)扣除了,然后也問(wèn)稅務(wù)局說(shuō)的是把這張發(fā)票底九月份的稅金,我現(xiàn)在在做八月份支付這個(gè)稅款的時(shí)候應(yīng)該怎么做呢
堂堂老師
09/24 20:10
明白了,您在報(bào)八月稅時(shí)多報(bào)了一張九月的發(fā)票稅額。現(xiàn)在做法是:
1. 聯(lián)系稅務(wù)局,說(shuō)明情況并申請(qǐng)退稅,退回多報(bào)稅的部分。
2. 在賬務(wù)處理上,將多報(bào)的稅額通過(guò)貸記“應(yīng)交稅費(fèi)”科目,借記“銀行存款”或“庫(kù)存現(xiàn)金”科目,表示已收回多繳稅。
記得保留好與稅務(wù)局溝通的所有記錄和相關(guān)文件,確保合規(guī)性。如有需要,咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)財(cái)稅顧問(wèn)。
84784990
09/24 20:14
不是啊 9月份報(bào)稅報(bào)的是8月份的收入 并且這張多報(bào)的也是8月份的
堂堂老師
09/24 20:16
理解了您的情況,您在9月申報(bào)8月收入時(shí)多報(bào)了一張發(fā)票的稅。接下來(lái),您可以采取以下步驟進(jìn)行調(diào)整:
1. 聯(lián)系稅務(wù)局:向稅務(wù)局解釋這一錯(cuò)誤,并請(qǐng)求糾正或退稅。
2. 調(diào)整賬目:在您的會(huì)計(jì)系統(tǒng)中,需要進(jìn)行沖減多報(bào)的稅額。通常,這可以通過(guò)創(chuàng)建一個(gè)調(diào)整憑證來(lái)實(shí)現(xiàn),比如借記“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅”(或其他適用稅項(xiàng)),貸記“銀行存款”或“預(yù)收賬款”,以反映稅款的減少。
3. 重新計(jì)算稅額:根據(jù)正確的發(fā)票信息重新計(jì)算8月的應(yīng)納稅額。
4. 提交更正報(bào)表:向稅務(wù)局提交8月稅表的更正版本,包括正確的稅額和必要的調(diào)整說(shuō)明。
務(wù)必保留所有與稅務(wù)局溝通的記錄以及賬目調(diào)整的詳細(xì)文檔,以備后續(xù)可能的審核或查詢(xún)。如果有任何疑問(wèn),建議咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)的會(huì)計(jì)師或稅務(wù)顧問(wèn)。
閱讀 97