問題已解決

老師,我們兩個(gè)公司,A公司生產(chǎn)B公司銷售,現(xiàn)在有一批貨A公司由A公司直接寄給客戶,這批貨A公司部分給B公司開票了,部分沒開,AB兩家公司各自怎么做賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?

84784965| 提問時(shí)間:09/10 09:51
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
A公司發(fā)貨給客戶后,先暫記存貨,收到B公司開票的部分轉(zhuǎn)為銷售收入,未開票部分暫掛往來款。B公司收到A公司的發(fā)票,確認(rèn)收入并支付相應(yīng)款項(xiàng)。成本結(jié)轉(zhuǎn)方面,A公司根據(jù)銷售情況,將對應(yīng)成本從存貨科目轉(zhuǎn)至銷售成本。
09/10 09:54
84784965
09/10 09:57
老師,我可能沒表達(dá)清楚,我想問由生產(chǎn)的A公司直接寄出給客戶沒有開票部分應(yīng)該怎么做賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本,需要您講解一下并寫一下分錄,謝謝
堂堂老師
09/10 10:00
A公司直接發(fā)貨且部分未開票,可按以下步驟處理: 1. 暫記發(fā)貨: - 借:發(fā)出商品 - 貸:庫存商品 2. 未開票部分結(jié)轉(zhuǎn)成本: - 當(dāng)這部分貨物被客戶接受或有證據(jù)表明已交付時(shí),假設(shè)已收到部分預(yù)付款或有其他證明交易完成的依據(jù): - 借:應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款 - 貸:主營業(yè)務(wù)收入 - 同時(shí),補(bǔ)記成本: - 借:主營業(yè)務(wù)成本 - 貸:發(fā)出商品 具體分錄需根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)背景和會(huì)計(jì)政策調(diào)整。
84784965
09/10 10:43
好的老師,那么B公司這邊應(yīng)該怎么做賬和轉(zhuǎn)成本呢?
堂堂老師
09/10 10:45
B公司作為銷售方,應(yīng)按照如下流程做賬: 1. 收到貨物后: - 借:庫存商品 - 貸:應(yīng)付賬款(對A公司) 2. 開票銷售給客戶: - 借:應(yīng)收賬款 - 貸:主營業(yè)務(wù)收入 - 同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)成本: - 借:主營業(yè)務(wù)成本 - 貸:庫存商品 確保A公司與B公司之間的往來款項(xiàng)和成本核算準(zhǔn)確匹配。
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