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老師,公司當(dāng)月沒有銷項,不用交增值稅,但是把進項發(fā)票點了抵扣類勾選了,請問這需要怎么處理呢?謝謝

84785023| 提問時間:09/05 12:32
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
一、未進行納稅申報 如果還未進行當(dāng)月的納稅申報,可以采取以下措施: 登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺。 進入?“抵扣勾選”?模塊下的?“發(fā)票抵扣勾選”?或?“發(fā)票批量抵扣勾選”?頁面,找到已勾選的進項發(fā)票記錄。 選中這些誤勾選的發(fā)票,點擊?“撤銷勾選”?按鈕,將這些發(fā)票的勾選狀態(tài)撤銷。這樣在當(dāng)月申報時,這些進項發(fā)票就不會參與抵扣計算。 二、已進行納稅申報 如果已經(jīng)進行了當(dāng)月的納稅申報: 向主管稅務(wù)機關(guān)說明情況。 可以通過書面說明或前往辦稅服務(wù)廳與稅務(wù)人員溝通,解釋誤勾選進項發(fā)票的情況,并咨詢具體的處理方法。 可能的處理方式: 在后續(xù)有銷項稅額的月份進行調(diào)整。如果后續(xù)月份產(chǎn)生了銷項稅額,可以在申報時適當(dāng)控制進項發(fā)票的勾選抵扣數(shù)量,以避免出現(xiàn)大量留抵稅額或因前期誤勾選導(dǎo)致不合理的抵扣情況。同時,在與稅務(wù)機關(guān)溝通并確認(rèn)后,按照其指導(dǎo)進行操作。
09/05 12:35
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