問題已解決

老師,之前會(huì)計(jì)有結(jié)轉(zhuǎn)了未交增值稅在借方,然后因?yàn)橛辛舻锥惪畹挚哿?,所以沒有交稅金額,那這個(gè)未交增值稅借方要怎么處理?

84785012| 提問時(shí)間:09/03 11:16
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
之前借了未交增值稅,現(xiàn)在留底抵扣了,借方余額就不用處理,直接沖減應(yīng)交稅費(fèi)就行。
09/03 11:20
84785012
09/03 11:28
那要怎么做分錄?。?/div>
小智老師
09/03 11:32
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款(若有實(shí)際支付) 或者不做賬,留底抵扣直接沖減。
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