問題已解決
應(yīng)交稅費進項最后不抵扣,轉(zhuǎn)出。是直接:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額嗎?
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速問速答你好,是什么原因?qū)е碌霓D(zhuǎn)出呢??
08/30 09:44
84784966
08/30 09:45
說外貿(mào)企業(yè),沒有內(nèi)銷,收到的增值稅專用發(fā)票房租的,不能做抵扣,所以轉(zhuǎn)出?
鄒老師
08/30 09:46
你好,那轉(zhuǎn)出的分錄是
借:管理費用等科目,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
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08/30 09:47
管理費用下 需要分清是房租費嗎 還有別的辦公費下的
鄒老師
08/30 09:47
你好,管理費用的明細就是房租
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08/30 09:57
我剛看了一下,一共勾選了幾張發(fā)票,一張是房租的,按照老師說的計入管理費用-房租 ,一張是 銷售費用下的標貼,還有一張買了別的東西計入庫存,最后做研發(fā)了,那是不是也對應(yīng)計入銷售費用下 還有研發(fā)支出 科目下?
鄒老師
08/30 09:58
你好,房租和研發(fā)無關(guān),不應(yīng)當(dāng)計入研發(fā)支出啊?
84784966
08/30 09:59
我想表達的不是這個意思,我是說我這里一共勾選了幾張專票,一個是房租的,按照老師說的計入管理費用下,還有幾張是別的,是不是也對應(yīng)計入銷售費用跟研發(fā)支出科目下?
鄒老師
08/30 10:01
你好,還有幾張是別的,根據(jù)之前入賬的科目,把進項稅額轉(zhuǎn)出計入對應(yīng)科目就是了?
84784966
08/30 10:16
就是不用 將進項稅額 科目 直接轉(zhuǎn)到 進項轉(zhuǎn)出科目 一筆分錄是么?
鄒老師
08/30 10:17
你好,是的,不需要這樣轉(zhuǎn)的?
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