問(wèn)題已解決

這是七月份額的賬,八月訂正。在借方?jīng)_銷什么做份?

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:08/13 11:33
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)具體是怎么錯(cuò)誤了呢?
08/13 11:34
84784957
08/13 11:34
本來(lái)要放在建工程。
東老師
08/13 11:34
借在建工程 借生產(chǎn)成本負(fù)數(shù)就成了
84784957
08/13 11:34
我訂正是去不含稅的金額嗎?
東老師
08/13 11:35
對(duì),按照不含稅金額修改就成
84784957
08/13 11:40
轉(zhuǎn)去固定資產(chǎn)呢?
84784957
08/13 11:41
要做資產(chǎn)卡片對(duì)吧
東老師
08/13 11:41
等這個(gè)工程完工再轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)里面
84784957
08/13 11:43
現(xiàn)在已經(jīng)完工了,也拿到驗(yàn)收單了
東老師
08/13 11:44
借固定資產(chǎn) 貸在建工程就成了
84784957
08/13 11:49
還要固定資產(chǎn)卡片吧?是根據(jù)在建工程的余額?
東老師
08/13 11:50
對(duì),根據(jù)在建工程的余額來(lái)填就行
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